Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado a la sección de cajas, valores y bancos dependiente del departamento de tesoro universitario caso de estudio

dc.contributor.authorDe la Barra Jarandilla, Carla Andrea
dc.coverage.spatialBolivia
dc.date.accessioned2026-03-22T09:24:11Z
dc.date.available2026-03-22T09:24:11Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractEl presente manual de auditoria plantea un adecuado sistema de control Interno en la sección de cajas, valores y bancos de la Universidad Mayor de San Andrés que constituirá un modelo a seguir para futuras evaluaciones, en este sentido la tarea fundamental de este manual es proponer al departamento de tesoro universitario de la UMSA herramientas de control Interno que aseguren la efectividad en el manejo de los recursos específicamente en dicha sección de forma eficiente y eficaz. Otro aspecto muy importante a destacar es la propuesta de proyecto de reglamento de cajas del departamento de tesoro universitario que ayudara a tener un mejor control Interno en la sección de cajas, valores y bancos. El conocimiento y aplicación de las normas incluidas en su contenido son indispensables para el adecuado control en esta sección, dada la vulnerabilidad y riesgo que pudiera derivarse de la dispersión y tenencia de efectivo por los funcionarios.es
dc.identifier.urihttps://andeanlibrary.org/handle/123456789/16829
dc.language.isoes
dc.publisherFacultad de Ciencias Económicas y Financieras
dc.relationhttps://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/123456789/18841/1/PG-527.pdf
dc.sourceUniversidad Mayor de San Andrés
dc.subjectMANUAL DE AUDITORÍA
dc.subjectMANUAL DE CONTROL INTERNO
dc.subjectSISTEMA DE CONTROL INTERNO
dc.subjectREGLAMENTO DE CAJAS
dc.titleManual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado a la sección de cajas, valores y bancos dependiente del departamento de tesoro universitario caso de estudio
dc.typeThesis

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