Propuesta de mecanismos de control interno para el fortalecimiento de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios en el área de equipamiento educativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

dc.contributor.advisorZapana Gutiérrez, Edwin
dc.contributor.authorHerrera Robles, Adriana Rayen
dc.coverage.spatialBolivia
dc.date.accessioned2026-03-22T13:05:46Z
dc.date.available2026-03-22T13:05:46Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEl presente Trabajo Dirigido, se ha desarrollado en el Área de Equipamiento Educativo de la Unidad de Mejora de la Infraestructura y Equipamiento Educativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), comprende la evaluación de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, correspondiente a la gestión 2024. Se ha efectuado el armado de carpetas del proceso para la adquisición de materiales y bienes educativos. Asimismo, se elaboró el análisis y elaboración del Seguimiento Físico - Estado Situación del Proyecto, con el fin de realizar el seguimiento físico y documental del proceso, correspondiente de la gestión 2024. En ese contexto, se ha identificado que, en los procesos de contratación de bienes y servicios, se evidenciaron constantes retrasos, errores, falencias e incumplimiento a la normativa, por lo cual no permiten tener un procedimiento oportuno por parte del Área de Equipamiento Educativo. Como resultado del análisis efectuado a las mismas, se ha elaborado la propuesta de mecanismos de control interno que fortalecerán los controles existentes en la unidad. Por lo expuesto, la implantación de dichos mecanismos propuestos, coadyuvarán a que existan menos errores y retrasos por el Área de Equipamiento Educativo de la Unidad de Mejora de la Infraestructura y Equipamiento Educativo del GAMEA, asimismo, fortaleciendo de esta manera los procesos de contratación manera oportuna dentro de la institución. Palabras Clave: Control interno, procesos, contratación de bienes y servicios, mecanismos, eficiencia y eficacia, deficiencias.es
dc.identifier.urihttps://andeanlibrary.org/handle/123456789/38668
dc.language.isoes
dc.publisherFacultad de Ciencias Económicas y Financieras
dc.relationhttps://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/123456789/42539/1/TD-%201673.pdf
dc.sourceUniversidad Mayor de San Andrés
dc.subjectCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO
dc.subjectCONTROL INTERNO
dc.subjectGESTION PUBLICA
dc.subjectRIESGO DE AUDITORIA
dc.titlePropuesta de mecanismos de control interno para el fortalecimiento de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios en el área de equipamiento educativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
dc.typeThesis

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