Propuesta de mecanismos de control interno para el fortalecimiento de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios en el área de equipamiento educativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
| dc.contributor.advisor | Zapana Gutiérrez, Edwin | |
| dc.contributor.author | Herrera Robles, Adriana Rayen | |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T13:05:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-22T13:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Dirigido, se ha desarrollado en el Área de Equipamiento Educativo de la Unidad de Mejora de la Infraestructura y Equipamiento Educativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), comprende la evaluación de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, correspondiente a la gestión 2024. Se ha efectuado el armado de carpetas del proceso para la adquisición de materiales y bienes educativos. Asimismo, se elaboró el análisis y elaboración del Seguimiento Físico - Estado Situación del Proyecto, con el fin de realizar el seguimiento físico y documental del proceso, correspondiente de la gestión 2024. En ese contexto, se ha identificado que, en los procesos de contratación de bienes y servicios, se evidenciaron constantes retrasos, errores, falencias e incumplimiento a la normativa, por lo cual no permiten tener un procedimiento oportuno por parte del Área de Equipamiento Educativo. Como resultado del análisis efectuado a las mismas, se ha elaborado la propuesta de mecanismos de control interno que fortalecerán los controles existentes en la unidad. Por lo expuesto, la implantación de dichos mecanismos propuestos, coadyuvarán a que existan menos errores y retrasos por el Área de Equipamiento Educativo de la Unidad de Mejora de la Infraestructura y Equipamiento Educativo del GAMEA, asimismo, fortaleciendo de esta manera los procesos de contratación manera oportuna dentro de la institución. Palabras Clave: Control interno, procesos, contratación de bienes y servicios, mecanismos, eficiencia y eficacia, deficiencias. | es |
| dc.identifier.uri | https://andeanlibrary.org/handle/123456789/38668 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Financieras | |
| dc.relation | https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/123456789/42539/1/TD-%201673.pdf | |
| dc.source | Universidad Mayor de San Andrés | |
| dc.subject | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO | |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | |
| dc.subject | GESTION PUBLICA | |
| dc.subject | RIESGO DE AUDITORIA | |
| dc.title | Propuesta de mecanismos de control interno para el fortalecimiento de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios en el área de equipamiento educativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto | |
| dc.type | Thesis |