Auditoría de confiabilidad de los registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2022, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, grupo 40000 activos reales
| dc.contributor.advisor | Peralta García, Jorge Antonio | |
| dc.contributor.author | Gil Coronel, Cristian Alexis | |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T12:19:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-22T12:19:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) del área de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, se realizó la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2022, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional”. El objetivo de la Auditoría de Confiabilidad es expresar un pronunciamiento sobre la confiabilidad de los Registros Contables, correspondiente a la gestión 2022. El trabajo se desarrolló de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental y las Normas de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros vigente, como también la aplicación de los principales procedimientos y técnicas para el logro del objetivo de la auditoría. El examen contempló las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados. Para la etapa de Planificación: elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría, Programa de Trabajo del Grupo 40000 (Activos Reales), Matriz de determinación de Operaciones Críticas del Gasto. En la etapa de Ejecución: elaboración de papeles de trabajo que adjuntan evidencia suficiente y competente, mediante la elaboración de Planillas de Pruebas de Cumplimiento, Planillas Sustantivas y Planilla Sumaria, al 31 de diciembre de 2022. Finalmente, en la etapa de Comunicación de Resultados: se elaboró el Informe de Pronunciamiento sobre la confiablidad de los Registros, como resultado del examen que los Registros del Grupo 40000, son confiables. | es |
| dc.identifier.uri | https://andeanlibrary.org/handle/123456789/34153 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Financieras | |
| dc.relation | https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/123456789/37247/1/TD-%201618.pdf | |
| dc.source | Universidad Mayor de San Andrés | |
| dc.subject | AUDITORIA INTERNA | |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN | |
| dc.subject | PAPELES DE TRABAJO | |
| dc.subject | PLANILLA SUMARIA | |
| dc.title | Auditoría de confiabilidad de los registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2022, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, grupo 40000 activos reales | |
| dc.type | Thesis |